- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-04 11:56
你好 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-某员工参股 银行存款
相关问题讨论

你好 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-某员工参股 银行存款
2020-03-04 11:56:48

你好,这一部分先记入其他应付款。
2021-11-28 08:54:45

专项扣除不做别的分录,你发工资按你们实际发的做就可以多计提可以冲回
2019-02-11 11:03:30

6月分录计提工资照常做,不影响的
7月借支2000元就直接借记应股职工薪酬,等7月30号发放时把应付职工薪酬的余额冲平即可
2020-07-22 14:55:17

扣除绩效,减少了应发工资的数据
2017-07-25 11:49:03
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