去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
请问,我公司是装修工程公司,在网上找的设计师做装 问
你好计入主营业务成本核算 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

收到药品返利款,药品已经销售,做了成本结转。进项已经勾选抵扣。现在收到的返利款要怎么做分录
答: 对方开红字发票吗,借库存商品负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,。借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数
公司收到专票可抵扣税金,外帐做入成本。内账实际成本已入了,现在的进项内账如何做分录?
答: 内账按价税合计入 账务
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司从农户那购买苗木,并销售苗木给甲方,我已经买了苗木给甲方,但是农户还未开票给我,我暂估成本入账了,而且收到甲方的苗木款,我就要结转成本,后面农户开票了,我怎么反冲暂估呢?而且农户是免税票,我还能用票面价的0.09,抵扣进项税,那我怎么做分录呢?
答: 借库存商品,进项应付账款 借主营业务成本贷库存商品 红冲之前暂估,借应付账款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数


鲜林波 追问
2017-05-26 10:35
李老师 解答
2017-05-26 10:36