老师,员工2024年12月忘记进行个税专项信息采集,(这 问
你采集后直接点那个预提专项附加扣除,应该可以扣的 答
建筑业预缴税款有退税,用来全部抵欠增值税、附加 问
借应交税费预交增值税,贷银行存款 借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税。这个是用预缴的增值税抵扣增值税 答
企业长期待摊费用按租赁期2年摊销后,汇算清缴时是 问
不需要的,本身就只租2年 答
原科目: 借: 应收账款 19200 贷: 主营业务收入 18 问
借:主营业务收入 16609.67 借:应交税金 - 销项税 276827.83 贷:应收账款 293437.5 冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,请 问
你好,是的,可以计入管理费用办公费 答
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公司之前的会计做账作乱了,那个 其他应付款—应付住房公积金 这个科目贷方余额很多(计提的多)实际应缴纳的金额比计提少,像这样的情况应该怎么处理?
答: 计提多的冲回,如果是以前年度的用以前年度损益进行调整
社保和公积金 每月的其他应付款科目(个人部分)是不是都是平的?公积金都是当月交的,但是社保都是次月交的,我的其他应付款—社保(个人部分)有余额
答: 你好,如果是当月发工资扣下月的社保费,其他应付款月末是有余额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公积金我们是当月交当月,但是工资是下月发上月,刚才看账发现其他应付款这个科目因为七月份缴纳了七月的公积金导致出现负数,这个应该怎么调整?七月份的工资八月份才发,所以账上其他应付款始终是负数。
答: 不影响的,只要核算清楚就可以。
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