公积金我们是当月交当月,但是工资是下月发上月,刚才看账发现其他应付款这个科目因为七月份缴纳了七月的公积金导致出现负数,这个应该怎么调整?七月份的工资八月份才发,所以账上其他应付款始终是负数。
一抹新绿22
于2017-08-03 17:15 发布 887次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
你好,学员调整分录为
借:其他应付款-养老保险
贷:其他应付款-住房公积金
2022-01-25 17:34:17
同学这个要平的同学,要查一下
2019-11-01 14:24:59
单位先发工资后给你们缴纳的用其他应付款
2019-07-30 21:26:52
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-03-09 15:42:56
计提多的冲回,如果是以前年度的用以前年度损益进行调整
2017-02-06 21:03:10
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