老师 你好,请问一下,如果公司19年11月付了 未来8个月的房租,预付时候借时候借:预付账款,贷:银行存款,19年12月收到8个月的全额发票,应该怎么入账呢? 一次性进管理费用吗?现在按新会计准则没有待摊费用了,如果按月摊销账务怎么处理?
懵懂的棒棒糖
于2020-03-05 21:40 发布 829次浏览
- 送心意
雷蕾老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-05 21:49
摊销的时候,就借:管理费用 贷:预付账款
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摊销的时候,就借:管理费用 贷:预付账款
2020-03-05 21:49:48
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你好,是的,是这样处理的。
2019-11-18 11:38:39
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你好,没有待摊费用,只能是这样处理了
2017-06-07 10:50:24
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借预付账款,贷银行存款。
2021-05-21 10:06:46
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1月份分录是:
借:管理费用——房租1000
长期待摊费用——房租11000
贷:银行存款12000
2月份分录是:
借:管理费用——房租1000
贷:长期待摊费用——房租1000
2017-07-02 14:50:42
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