老师,请问一下,2024年做了一笔暂估成本的分录,借:主 问
你好,这个你金额是不是一致的?是不是跟你暂估的一样? 答
老师,我们公司让客户给我们提供技术服务,这个能算 问
哦,研发部门使用的可以的。 答
老师,我们公司融资租赁了设备,现在每期要付款,但是 问
您好,看这个描述差额就相当于利息也就是融资费用 答
@郭老师,追问次数用完,具体怎么修改的 问
直接补上一个进项转出 集体福利个人消费里面就可以了 答
老师,小规模季度销售额超30万,季末分录怎么做 问
你好,这个你正常做收入就行 借,应收账款或者银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答

老师您好,我们公司销售货物给客户,客户付了款就要求开票,可是货物有一定周期,客户下了订单才采购原材料拿出去加工,这样开了票就要确认收入,但是无法结转成本,这个该怎么处理
答: 你好,暂估入库就可以的
企业自产商品,用于员工福利,需要确认收入 结转成本,那外购原材料用于员工福利,需要确认收入和结转成本吗
答: 你好,需要确认收入结转成本费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问公司跟客户签了一笔订单,月底把合同签订了,并把专票开了寄给客户,因为订单量大需要采购发货(库存不够),于次月(次月初会收到一半的订单货款)开始采购原材料送工厂加工后收回公司,下月打包发货给顾客。问:做月底账时要不要确认收入,如果确认收入就要结转成本,但实际没发货不知道成本多少,如果按照暂估结转,并没有暂估入账(缺少实际单据);如果不确认收入做应收销项,收货款时做预收款,等实际发货时账上再确认收入,结转相应成本。不知道如何实际操作比较好。
答: 开了发票就要做成收入了,借应收贷主营业务收入贷销项这样,没开发票的话就可以先不做,收到钱可以先做预收不交税


尊敬的裙子 追问
2020-03-07 13:41
暖暖老师 解答
2020-03-07 13:42
尊敬的裙子 追问
2020-03-07 13:42
暖暖老师 解答
2020-03-07 13:43
尊敬的裙子 追问
2020-03-07 13:44
暖暖老师 解答
2020-03-07 13:47