送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-21 09:57

开了发票就要做成收入了,借应收贷主营业务收入贷销项这样,没开发票的话就可以先不做,收到钱可以先做预收不交税

无限的猎豹 追问

2019-08-21 09:59

做收入如何结转成本呢

朴老师 解答

2019-08-21 10:12

借主营业务成本贷库存

无限的猎豹 追问

2019-08-21 10:16

是不是先暂估入库,再结转成本,次月冲回,重新根据采购发票做入库

朴老师 解答

2019-08-21 10:37

是的,暂估的就是这样

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相关问题讨论
开了发票就要做成收入了,借应收贷主营业务收入贷销项这样,没开发票的话就可以先不做,收到钱可以先做预收不交税
2019-08-21 09:57:42
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2017-06-09 15:15:54
你好,红冲之后,根据发票金额录入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
收到发票调整之前分录 借:原材料 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应付账款 借:应付账款~暂估入账 借:原材料~万股入账 成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44
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