送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-08 14:36

这个只能补提工资的账务处理。

平常心 追问

2020-03-08 14:36

如何会计分录呀

江老师 解答

2020-03-08 14:38

一、计提工资时
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬——工资
二、发放时
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:应交税费——应交个人所得税
三、结转以前年度损益调整科目
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整

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相关问题讨论
这个只能补提工资的账务处理。
2020-03-08 14:36:04
您好 按照权责发生制原则的话 不应该这样 应该当期的成本费用计入当期
2020-04-14 12:16:54
你好,做冲回处理分录
2019-04-16 16:26:04
你好,你可以把计提的分录冲销就是了
2019-04-16 16:38:50
你好;计提: 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 发放:借 应付职工薪酬-工资 ; 贷银行存款
2022-03-16 08:47:14
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