- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-10 10:34
你好,可以先按照缴纳来处理,先计提,放到账上,等后面补缴,
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减免的部分,可以不用计提的
2020-04-03 11:40:56
你好,是直接减免么?
2020-03-31 17:37:11
你好同学借:**费用 贷:其它应付款-社保
借:其它应付款-社保 贷:其它收入。
这样就好了
2020-04-16 14:47:36
同学,你好,这个可以不做。
2021-05-21 17:50:07
这个可以不做,2,做转营业外收入,目前2种口径
2020-03-16 09:50:24
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婉玲 追问
2020-03-10 10:41
何老师 解答
2020-03-10 10:44