送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-16 14:47

你好同学借:**费用  贷:其它应付款-社保
借:其它应付款-社保 贷:其它收入。
这样就好了

追问

2020-04-16 15:03

减免部分要做营业外收入

何江何老师 解答

2020-04-16 15:20

对的同学这个是法定的减免转营业外收入

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相关问题讨论
减免的部分,可以不用计提的
2020-04-03 11:40:56
你好,是直接减免么?
2020-03-31 17:37:11
你好同学借:**费用 贷:其它应付款-社保 借:其它应付款-社保 贷:其它收入。 这样就好了
2020-04-16 14:47:36
这个可以不做,2,做转营业外收入,目前2种口径
2020-03-16 09:50:24
这个1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,2 借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-10 11:09:16
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