- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
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你先把增值税调整正确了。收回来的就是 借银行存款 贷应交税费-未交增值税
2020-03-10 21:40:18
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借应交税费-应交增值税减免税额 贷营业外收入
2020-02-21 17:37:26
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您好,跨季度红冲以前的开票的,开的负数发票您做原来正数发票的负数分录就可以,申报的话,按当月总的开的正数发票的金额减去负数金额以后的金额申报
2019-07-02 21:46:33
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你好,退回的所得税税款这样做分录
借;银行存款,贷;应交税费——企业所得税
2020-05-18 17:03:16
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你好,金额小可以忽略不计的。
2018-04-13 08:03:37
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