你好,客户不需要我们开票,但是客户付了一张纸质承 问
到期的时候直接提示付款,或者背书转让出去就行 答
我们公司做贸易的,收到一笔美金,但是这批货比较小 问
你好,这个你借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
请问老师,有没有编银行贷款的表格(资产负债表、利 问
你好,只有空白的这种表格,没有已经编制好的。 答
汇算清缴 会税差异产生调增项目 进行年度汇算后 问
你好,是的,是要用未分配去调整 答
合伙企业有2个合伙人,投资占比为60%和40%,在“个人 问
您好,这个的话是属于60% 40% 这有的 答
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老师,请问,公司刚刚开办,没有公务用车,没有通勤班车,又是防疫期间,上班地点又远,员工临时都是自己私家车上班。请问如果想给员工发点补助,用加油费报销的话,怎么操作合适呢?主要是不用放在职工薪酬,不想交个税,公司作为费用在税前支出。谢谢。
答: 同学好,不论是发放现金补助还是职工报销都需要扣缴个税的
高速费,停车费,加油费报销都用其他应付款?饭费报销用应付职工薪酬?
答: 高速费,停车费,加油费、餐费报销,如果没有付款,都是入借:XX费用 贷:其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资
答: 你好,你想问的问题具体是?
请问老师,汇算清缴 104000表1.职工薪酬,销售费用”职工薪酬=“销售费用”应付职工薪酬+“销售费用”职工福利费,是吗?
请问老师,汇算清缴 104000表1.职工薪酬,销售费用”职工薪酬=“销售费用”应付职工薪酬+“销售费用”职工福利费,是吗?
老师职工的加班餐费,记入借:应付职工薪酬~福利费,贷:银存,月底汇总借:管理费用,贷:应付职工薪酬。记到应付职工薪酬~福利费,要交个税吗?老师这是拿餐发票报销的,为啥交个税?
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魔幻的墨镜 追问
2020-03-11 22:26
英老师 解答
2020-03-11 22:29