送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-12 08:35

这个应该是税金不是他们承担的这个

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:22

2月没有收入,但是有折旧,银行,要做账吗?

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:23

需要做账的这个,折旧做管理费用核算

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:24

这个图的最后一行,折旧1月提152元净值已经是0了。2月他怎么还要提149元?

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:26

那就不能再计提了,多了都

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:26

那是他做错了?

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:27

再计提就是错误的这个

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:27

前面这图是他1月份的表

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:27

净值为0就停止计提折旧的这个

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:34

那上面的第一个问图,税金的,正确做法是什么?

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:36

如果税金我们承担是对的

紫韵清风 追问

2020-03-12 10:37

假如给你一张发票,总价15000元,税金5000元,你做的分录是?

暖暖老师 解答

2020-03-12 10:39

借管理费用10000
应交税费-进项税额5000
贷应付账款15000

上传图片  
相关问题讨论
你们代垫时怎么做的分录?
2016-11-27 21:52:24
这个应该是税金不是他们承担的这个
2020-03-12 08:35:27
你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...