送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-12 08:49

你好,借预付账银行存款  借管理费用等贷预付账款  回来发票红冲暂估 按发票金额入账,

反目相谮 追问

2020-03-12 08:54

老师,没看懂,实际我们没有付钱也没有收到发票,等年底开票付款

玲老师 解答

2020-03-12 08:56

你好,那就年底 一起做 借管理费用等贷银行存款  没发生业务时不用做  或者你按月暂估 就是上面给你写的分录

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