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反目相谮
于2020-03-12 08:47 发布 1645次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-03-12 08:49
你好,借预付账银行存款 借管理费用等贷预付账款 回来发票红冲暂估 按发票金额入账,
反目相谮 追问
2020-03-12 08:54
老师,没看懂,实际我们没有付钱也没有收到发票,等年底开票付款
玲老师 解答
2020-03-12 08:56
你好,那就年底 一起做 借管理费用等贷银行存款 没发生业务时不用做 或者你按月暂估 就是上面给你写的分录
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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反目相谮 追问
2020-03-12 08:54
玲老师 解答
2020-03-12 08:56