老师,有个问题,想问一下,就是19年5月我司支付了一笔招聘网站的招聘款9000元,6月份收到增值税票,8月扫描认证,到了19年11月因为该网站的招聘率没有达到我司的数量,我司要求对方把款项退回我司,对方退回7000元给我司,然后对方开具了一份负数9000元的增值税票和一份正数2000元增值税票,请问这两份发票我要如何做会计处理呢?
以梦为马
于2020-03-13 10:02 发布 369次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-13 10:24
之前正数发票的分录怎么做的?
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之前正数发票的分录怎么做的?
2020-03-13 10:24:48
你好,你方去税局开具该发票已报税证明和发票复印件盖发票章提供对方·就可以
2019-02-27 21:16:00
你好
预交增值税 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
认证进项发票 借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2019-02-14 22:15:04
你好,发票是当月的还是跨月了,当月的发票给对方作废就可以。跨月的,你单位开红字信息表给对方,对方给你开负数发票。你单位进项转出
2018-10-12 14:27:04
没认证做待认证进项税额就可以
2019-01-17 16:33:25
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以梦为马 追问
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