送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-13 10:24

之前正数发票的分录怎么做的?

以梦为马 追问

2020-03-13 10:55

借:管理费用   应交税费   贷:应付账款

郭老师 解答

2020-03-13 10:57

借应付帐款借管理费用负数贷进项转出
然后借管理费用进项贷应付帐款

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相关问题讨论
之前正数发票的分录怎么做的?
2020-03-13 10:24:48
你好,你方去税局开具该发票已报税证明和发票复印件盖发票章提供对方·就可以
2019-02-27 21:16:00
你好 预交增值税 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 认证进项发票 借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2019-02-14 22:15:04
你好,发票是当月的还是跨月了,当月的发票给对方作废就可以。跨月的,你单位开红字信息表给对方,对方给你开负数发票。你单位进项转出
2018-10-12 14:27:04
没认证做待认证进项税额就可以
2019-01-17 16:33:25
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