老师,我想问下以下这笔收入是否要在当期缴纳增值税?如果是,如果跨年后再开票,未开票收入为负数,是否会引起税务局的疑问? 企业按照国家统一的会计制度确认收入或利得确认时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关增值税销项税额计入“应交税费——待转销项税额”科目,待实际发生纳税义务时再转入“应交税费——应交在增值税(销项税额)”科目
溪流
于2020-03-16 13:57 发布 1205次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-16 13:58
你好 1. 比如你19年报了无票收入的 2020年开发票 冲无票收入 报负数的。 有的地方是会比对异常的 到时你们情况说明就行了
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你好 1. 比如你19年报了无票收入的 2020年开发票 冲无票收入 报负数的。 有的地方是会比对异常的 到时你们情况说明就行了
2020-03-16 13:58:25
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您好
请问是小规模纳税人么
2019-07-10 18:24:13
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不明白您的意思?为什么“没有缴纳税款,现在计入收入”?
2019-02-18 15:27:53
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你好,一般纳税人开普票确认收入是计应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-24 16:51:13
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直接做到应交税费,待转销项里面就可以了。
2022-07-28 16:20:31
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溪流 追问
2020-03-16 14:32
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2020-03-16 14:34