送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-16 13:58

你好  1. 比如你19年报了无票收入的  2020年开发票 冲无票收入 报负数的。 有的地方是会比对异常的 到时你们情况说明就行了

溪流 追问

2020-03-16 14:32

乐老师,如果确认收入(但未到增值税纳税义务发生时点)当期就要申报缴纳增值税,为什么还要计入“应交税费——待转销项税额”科目,直接入“应交税费——应交在增值税(销项税额)”科目就可以了啊?

meizi老师 解答

2020-03-16 14:34

你好 你是属于当期的收入  那么增值税也是当期的 就是计入销项税来核算的。  你说的待转销项税额 是说的 确认收入或利得确认时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的 才这样计入这个科目的

上传图片  
相关问题讨论
你好 1. 比如你19年报了无票收入的 2020年开发票 冲无票收入 报负数的。 有的地方是会比对异常的 到时你们情况说明就行了
2020-03-16 13:58:25
您好 请问是小规模纳税人么
2019-07-10 18:24:13
不明白您的意思?为什么“没有缴纳税款,现在计入收入”?
2019-02-18 15:27:53
你好,一般纳税人开普票确认收入是计应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-24 16:51:13
直接做到应交税费,待转销项里面就可以了。
2022-07-28 16:20:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...