出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,建筑行业的,完工比例,是怎么算的? 问
你好,这个其实没有明确的标准。一般是由工地管理人员做评估。 也有的是按照实际投入的成本占预算总成本的比例 答
请教老师,我2024年12月暂估费用,就是用于24年业务 问
您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。 在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000 贷 应付账款-暂估-6000 借利润分配4000 贷应付账款4000 借应付账款4000 贷库存现金4000 答

老师,现在社保和医保都是当月申报当月扣款,我不计提单位部分社保和医保行吗?缴费时单位部分借:管理费一社保,管理费一医保;个人部分借其他应收款一社保,其他收款一医保;贷:银行存款
答: 同学你好 都是要计提的
老师,我家有一个停薪留职的员工,他现在只缴纳养老保险,我家会计要这么记,您看一下这么记对吗,有什么风险借:管理费-劳务费 贷:其他应收款-代扣缴社保费-养老保险 借:其他应收款-代扣缴社保费-养老保险 贷:银行存款
答: 你好 怎么是走的劳务费 这个不是缴纳养老保险吗 。你要走 应付职工薪酬科目去挂的 。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司员工由人力公司代交的社保,作账时按正常员工交社保入账?借,管理费-社保,借,其他应收款-代交社保,贷银行存款?
答: 是 按正常员工交社保入账。 借,管理费-社保,借,其他应收款-代交社保,贷银行存款

