- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,先计入发出商品
2020-03-18 15:33:22
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卖掉就要确认收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费增值税
2019-02-21 19:37:57
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你好,可以先做发出商品或者不做,单独记一下
2020-03-24 15:38:49
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你好,当月销售的产品,当月没有开发票,对方单位没有付款
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-07-06 17:32:00
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你好,不一定你在预付账款科目下核算就可以, 开发票地方可以开全额差额放在应付帐款就可以
2016-08-02 19:56:23
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