您好,老师,麻烦问下客户给我们公司的罚款也不给开 问
你好,你们要做的话就营业外支出。 答
老师,您好,我公司是一家置业公司,之前没有业务。政 问
收购时:支付款项取得资产,借 “固定资产”“无形资产 —— 土地使用权”,贷 “银行存款” ;开票若为常规手续,一般不单独账务处理。 收到补偿和利润时:借 “银行存款”,贷 “主营业务收入 / 其他业务收入”(利润部分)、“其他应付款 —— 政府”(补偿款部分)、“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”(若涉及);有相关成本则借 “主营业务成本 / 其他业务成本”,贷 “开发成本” 等。 税费处理:计算土地增值税,借 “税金及附加 —— 土地增值税”,贷 “应交税费 —— 应交土地增值税”,缴纳时借 “应交税费 —— 应交土地增值税”,贷 “银行存款”;增值税、印花税、企业所得税按规定计算缴纳,做相应分录。 答
老师,请问一下在没有做账务处理的情况下如何申报 问
你好,说实话,要么补账,要么随便填个数据先报。 答
汇算清缴还没做,不知道可不可以弥补亏损,那2025年 问
24年度汇算先完成,才能25年一季度弥补亏损 答
老师你好!有个公司投资 我们公司,一年之内如果公司 问
您好,协议怎么约定的,是按投资约定的嘛 答

收到社保退费,做会计分录:借:银行存款 1 贷:管理费用 1。当月缴纳社保会计分录借:管理费用 2 贷:银行存款 2结转期间损益分录?
答: 你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
社保费计提分录可以直接做,借:管理费用-社保费 ,管理费用--研发人员社保费 制造费用-社保费 其他应收款--社保费 贷:银行存款--社保费 ,是这样做的吗?
答: 你好,可以这样做的了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如像现在这样子,因为疫情的关系,1、社保局退回上月多缴的社保费,这个是不是借:银行存款,贷:管理费用-社保费负数?2、比如有退个人的部分,那我这笔现在应该如何做分录?
答: 1..没有通过应付职工薪酬? 2之前缴纳相反的分录就可以。


double C 追问
2020-03-19 07:55
郭老师 解答
2020-03-19 07:57
double C 追问
2020-03-19 12:43
郭老师 解答
2020-03-19 12:47