送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-18 17:20

1..没有通过应付职工薪酬?
2之前缴纳相反的分录就可以。

double C 追问

2020-03-19 07:55

我公司有部分人员的社保是代收代付的,收的时候做在了其他应收款,付的时候冲其他应收款。那现在退费了,还是做在其他应收款上面,可是另外对应的那个科目,我不知道应该挂什么?

郭老师 解答

2020-03-19 07:57

收到了钱吗在你公户里面吗

double C 追问

2020-03-19 12:43

是的

郭老师 解答

2020-03-19 12:47

借银存贷其他应收款款

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相关问题讨论
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
1..没有通过应付职工薪酬? 2之前缴纳相反的分录就可以。
2020-03-18 17:20:52
要计提的, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-03-25 16:46:03
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