比如像现在这样子,因为疫情的关系,1、社保局退回上月多缴的社保费,这个是不是借:银行存款,贷:管理费用-社保费负数?2、比如有退个人的部分,那我这笔现在应该如何做分录?
double C
于2020-03-18 17:18 发布 1213次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-18 17:20
1..没有通过应付职工薪酬?
2之前缴纳相反的分录就可以。
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你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39

你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51

您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53

1..没有通过应付职工薪酬?
2之前缴纳相反的分录就可以。
2020-03-18 17:20:52

要计提的,
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-25 16:46:03
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