- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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管理费用做借方红字
2018-12-22 13:23:35
你好,不对。在你之前分录的基础上,调整分录是
借:以前年度损益调整—管理费用
贷:以前年度损益调整—其他收益
收到社保局稳岗补贴时做分录,借银行存款,贷管理费用负数(这个管理费用应当是贷方正数,或者借方负数,如果是贷方负数,借贷方发生额就不平的)
2021-10-23 15:41:15
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,对,借:银行存款 贷:管理费用—社保
2020-06-28 15:46:11
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
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