- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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.借银行 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷营业外收入,或者是借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,
2020-03-19 18:28:50

5月发放时正常做到应付职工薪酬中,再从应付职工薪酬中结转到管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等科目
2017-09-19 14:55:26

你好,是的,需要计入成本,然后转入库存商品的成本,销售了才结转成本,而不是直接计入期间费用核算
2016-06-19 14:24:36

您好
汇算清缴有没有做?
2020-04-05 09:44:30

你好,如果您是一般纳税人,借固定资产应交税费,应交增值税贷银行存款,还是需要按月计提折旧借管理费用等贷累计折旧,您说的一次性成本费用是指在所得税前扣除
2020-07-02 13:26:17
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