送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-20 08:53

同学,你好,可以这么做的哈,但2019年11-12月按权责发生制应该计入当期

卡布其诺 追问

2020-03-20 08:56

老师,那我10月到12月,该如何做分录,9月做了预付款,包含1年的了,如果10到12月,都没收到发票的话?

卡布其诺 追问

2020-03-20 08:56

做计提吗?

小叶老师 解答

2020-03-20 09:01

嗯,可以做计提,但9月付了怎么几个月都没发票回呀,这个后续还是要避免

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你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好,借管理费用-租金,贷预付账款,然后借预付账款,贷银行存款,不用转
2019-10-12 17:14:59
同学,你好,可以这么做的哈,但2019年11-12月按权责发生制应该计入当期
2020-03-20 08:53:55
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2017-06-28 15:35:27
你好,收到发票付三个月房租 借;长期待摊费用 ,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用 如果先付款再收到发票 借:预付账款,贷银行存款 借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-08-01 17:54:01
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