老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
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公司场地租赁费付了一年的,会计分录,当月借:管理费用租金预付账款 贷:银行存款后面每个月,借:管理费用租金贷:预付账款
答: 你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
答: 你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付的4.5万,发票45000元已经开过了,请问发票已经开过了,1.借,管理费用—进退场费1.5万,贷,银行存款1.5万。2.借,预付账款3万,贷,银行存款3万.分摊时,借,管理费用1万,贷,预付账款1万,但这3万的租赁费发票已经开过了,进预付账款可以吗?听说现在不让用预付账款这个科目了,是吗
答: 既然发票已经开过了,就应该借:管理费用—进退场费4.5万,贷,银行存款4.5万,而不能计入预付账款了 预付账款借方核算的是没有开发票就付款的项目 现在仍然有预付账款这个科目
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@ 追问
2017-07-03 15:08
宋生老师 解答
2017-07-03 15:11
@ 追问
2017-07-03 15:12
宋生老师 解答
2017-07-03 15:13