五张增值税专用发票分别是(1)金额:388000元 税率13% 税额50440元(2)金额:2000元 税率13% 税额260元(3)金额:228000元 税率13% 税额29640元(4)金额:310000元 税率13% 税额40300元(5)金额:2000元 税率13% 税额260元·······我计算的税额120900元 金额是930000,为啥什么增值税申报表答案是税额120900元 金额是580800元,金额为啥不对的?认证金额怎么计算的?
大力的饼干
于2020-03-21 09:29 发布 2634次浏览
- 送心意
千橙老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好,在增值税申报表的第一行,填写增值税专用发票的收入
2022-07-08 09:04:23
同学你好,专票的数据是填对了的
2019-04-14 17:05:55
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
你好,一般纳税人还是小规模的。
2024-01-09 10:22:15
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