送心意

穆穆老师

职称注册会计师

2020-03-21 16:16

你好 热爱学习的小天使 工程款的账务处理如下
 工程款发生时,应该是:
借:工程施工/劳务成本
贷:应付账款
支付工程款时,
借:应付账款
贷:银行存款

陈梓婵 追问

2020-03-21 16:17

可以用预付账款不?

穆穆老师 解答

2020-03-21 16:21

可以的,只要工程款发生前时通过预付账款这个科目来走,支付工程款时 把它冲平也是一样的。

陈梓婵 追问

2020-03-21 16:27

嗯嗯,好的,就是发票到了要结转成本

陈梓婵 追问

2020-03-21 16:27

那如果它开了增值税专用发票,那那个税怎么做账务处理

穆穆老师 解答

2020-03-21 16:41

账务处理应该是:
借:开发成本
      应交税费——应交增值税(进项税额)
    贷 应付账款

陈梓婵 追问

2020-03-21 16:49

哦哦,好的,谢谢

穆穆老师 解答

2020-03-21 16:53

好的 热爱学习的小天使,祝您生活愉快~

陈梓婵 追问

2020-03-21 17:02

谢谢老师

穆穆老师 解答

2020-03-21 19:08

好的 欢迎下次有问题来咨询~

陈梓婵 追问

2020-03-21 19:15

老师,应付也可以预付哦

穆穆老师 解答

2020-03-21 22:09

是的,应付账款或者预付账款都可以哦。

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