老师您好!年终奖和工资可这样做吧?借:管理费一工资 劳务费一应付职工薪酬一工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款 应交税费一应交个税
孝顺的路人
于2020-03-22 12:45 发布 804次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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如果是可以抵扣进项税的话,应该是第二个分录是正确的。
2019-04-17 16:13:13
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您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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