老师您好!年终奖和工资可这样做吧?借:管理费一工资 劳务费一应付职工薪酬一工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款 应交税费一应交个税
孝顺的路人
于2020-03-22 12:45 发布 814次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

如果是可以抵扣进项税的话,应该是第二个分录是正确的。
2019-04-17 16:13:13

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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