老师:2月份销售设备一台,专票2月份就开给客户了,他们也认证勾选了,今天刚接到通知说,这台设备客户要退货,可我2月份的税已经报了☹️ 请问发票红冲之后,报3月份的税时增值税申报表怎么填?
妹陀
于2020-03-22 15:22 发布 566次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-22 15:41
您好
开具的红字发票抵减3月份开具的蓝字发票后正常填写附表一
就是根据开票系统 发票汇总表的实际销售额跟销项税额填写
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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
你好,不需要填写,会自动生成“进项转出”
2021-11-07 08:43:43
您好,是直接冲销收入是吗
2024-02-02 22:45:42
你好!你要做进项税额转出,在附表2和主表填写。
2021-09-03 16:44:22
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妹陀 追问
2020-03-22 15:44
bamboo老师 解答
2020-03-22 15:45