- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2020-03-23 10:00:24
你好,多计提金额直接冲红原来计提科目的分录
2019-11-06 09:56:10
你好,贷:应交税费——应交教育费附加 负数,以前年度损益调整 正数
借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2019-12-26 13:42:05
你好,学员
借应交税费应交增值税
贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
应该在跨年期间,把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内,并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
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