老师,我们公司19年签订的合同,约定19你那12月前支付100万,但迟迟没有收到相关款项,当时的会计也没有做收入,3月份刚接手这家公司,,我要怎么处理呢,汇算清缴前我收到都可以记录12月份吗(总监让记录到12月份)具体账务处理怎么弄,啊,,我开票的日期是3月份,,,这个怎么操作
take thee
于2020-03-23 20:23 发布 783次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2020-03-23 20:25
你做到12月份,你的申报表要改,去办税服务厅修改所属期12月的申报表,把这笔收入申报成未开票收入。,然后3月份开票没问题哈。
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你做到12月份,你的申报表要改,去办税服务厅修改所属期12月的申报表,把这笔收入申报成未开票收入。,然后3月份开票没问题哈。
2020-03-23 20:25:41

你好,什么原因调增了?
2022-04-13 10:23:09

借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交所得税
借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-05-14 14:19:52

汇算清缴后发现账务处理有误,这个是需要说明具体的有误事项,再谈如何处理。
2020-06-14 19:06:47

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2019-05-13 15:53:48
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take thee 追问
2020-03-23 21:15