送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-23 21:05

您好
年末的时候把增值税下三级结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:19

那其他的呢

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:20

应交增值税不是还有其他的明细科目吗

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:20

那些不用吗

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:21

我在网上查找资料,有搜到是这样的结转进项税额类的科目相关发生额: 

借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税

     贷:应交税费—应交增值税(进项税额、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税款)
 

 结转销项税额类的科目相关发生额: 

借:应交税费—应交增值税(销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税) 

       贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税

bamboo老师 解答

2020-03-23 21:23

凡是发生后有余额的科目都应该结转 我最后一笔分录写的等就表示还有其会计科目
就是把发生的时候在借方 结转的时候写到贷方
发生的时候在贷方 结转的时候写在借方就好了 
每年年末都要做这笔分录的

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:26

甘老师,那我网上找的这个资料是不是不完整,不可采取

bamboo老师 解答

2020-03-23 21:28

最好按照我前面给您写的比较合适

端庄的蓝天 追问

2020-03-23 21:39

好的,谢谢甘老师的指导

bamboo老师 解答

2020-03-23 21:40

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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