已交2月社保,减免后没有退回公司账上,我做了红冲多计提部分借管理费用(负数),贷应付职工薪酬-社保费(负数),然后支付的分录我是不是借其他应收款,贷应付职工薪酬-社保费?到3月的社保部分用未退回的社保借应付职工薪酬-社保费,贷其他应收款 银行存款
香菇凉
于2020-03-24 17:46 发布 960次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-24 18:02
你好,同学。
你是什么问题,你这样处理是可以的
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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香菇凉 追问
2020-03-25 13:25
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