找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
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报销差旅费,餐饮费和住宿费发票是增值税普通发票,还有一张飞机票,做分录还用加上应交增值税进项税额吗,进项税额怎么算?
答: 你好,餐饮的不能抵扣 车票和机票按9%计算抵扣
1.取得住宿费增值税普通发票注明的税额能否抵扣进项税额?2.报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额是否可以抵扣增值税进项税额?以上两个麻烦老师讲解一下
答: 住宿费普通发票是不可以抵扣的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问增值税普通发票 客运服务费进项税额 能在记账凭证中入账吗?不是普通发票进项税额不能报销吗?
答: 你好,嗯嗯,现在的话,客运的可以的
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bamboo老师 解答
2020-03-25 11:31
脑回路清奇呢 追问
2020-03-25 12:12
bamboo老师 解答
2020-03-25 12:51