老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

汇算清缴填招待费的60%,还有40%放哪里去,摊销时40%差额怎么处理
答: 你好报销时是按实际 金额报销,汇算时 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
汇算清缴的时候,销售费用的招待费,跟管理费用的招待费是汇总清算的吗?
答: 你好,是汇总一起计算业务招待费的扣除限额的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
招待费达标了一半,然后又是补的去年的账,汇算清缴都已经完成了,这种情况怎么办?
答: 您好,您的招待费达标了一半是什么意思?若您最终增加上年的应纳税所得额,则您若补缴企业所得税,则借以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税。


负责的红牛 追问
2020-03-25 17:16
玲老师 解答
2020-03-25 17:30