销售账务处理,期初应收账款挂账为3095,一月银行存款收到3039,少给我们付56元!以后也不在付!怎么做具体账务处理
you are so cute
于2020-03-25 17:41 发布 843次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-25 17:42
没有收回这个做,1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
要是小准则借营业外支出 贷应收账款
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没有收回这个做,1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
要是小准则借营业外支出 贷应收账款
2020-03-25 17:42:28
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您好
借:营业外支出
贷:应收账款
2020-03-25 17:14:40
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你好
货到先暂估
借:库存商品——暂估
贷:应付账款——暂估
下月初冲回
借:库存商品——暂估 负数
贷:应付账款——暂估 负数
发票到了
借:库存商品
借:应交税费——应增
贷:应付账款
2020-04-21 14:33:02
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你好 借;银行存款 98000 财务费用 2000 贷;应收账款 10万
2018-06-21 17:15:28
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1、暂估入库发票回来后红冲暂估,按发票入账。
暂估
借:库存商品
贷:银行存款
2、按预付账款记账,发票回来记账。
付款记账凭证
借:预付账款-某单位
贷:银行存款
收到发票凭证
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款-某单位
2019-01-26 10:46:51
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you are so cute 追问
2020-03-25 17:54
maize老师 解答
2020-03-25 17:59