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哭泣的电灯胆
于2020-03-27 16:41 发布 784次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-27 16:41
借:预付账款 贷:银行存款领用时,再根据用途做账
哭泣的电灯胆 追问
2020-03-27 16:46
给员工的福利怎么入账呢
文文老师 解答
2020-03-27 16:50
借记管理费用-福利费
2020-03-27 17:28
如果是给客户的呢?
2020-03-27 17:30
视同销售,借记销售费用-业务宣传费
2020-03-27 17:31
也要做预付款吗?
那二级怎么设置呢?
2020-03-27 17:32
你是哪个科目的二级?
是指预付账款的二级吗
2020-03-27 17:33
是的
可以不做预付款么,没有设置这个科目
2020-03-27 17:35
可以不做预付款,可以做到应付账款
二级可以设置成其他
2020-03-27 17:36
这个费用是员工买了来报销的,也是要做这个分录么
2020-03-27 17:37
是的,领用时,再根据用途做账
2020-03-27 17:39
可以设置成预付卡公司的名字吗?或者设置成员工的名字,因为是员工报销的
2020-03-27 17:40
可以设置成预付卡公司的名字
2020-03-27 18:51
员工购买预付卡用来送客户了,没有领用单,可以一个分录么,购买和使用,使用单独做没有任何单据
2020-03-27 20:39
若直接使用了,不通过领用环节。直接做分录 借:管理费用或销售费用 贷:银行存款
2020-03-27 20:40
那还要做应付款这个吗?
2020-03-27 20:41
那就不需要做应付款了
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-03-27 16:50
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2020-03-27 17:32
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2020-03-27 17:35
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