老师,公司规定2月份预估计提的社保计入营业外支出,借管理费用,贷应付职工薪酬,借营业外支出,红字借管理费用,请问3月份实际金额和2月计提数不一致,我是不是要把2月计提冲掉,以实际金额计提然后在转入营业外支出?
灵希月
于2020-03-29 10:55 发布 741次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
是的,转账手续费做财务费用 贷银行,是银行扣吧?
2020-09-08 10:55:29
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
是的,要把2月计提冲掉,以实际金额计提然后在转入营业外支出
2020-03-29 10:56:40
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