- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-30 12:51
你好,直接红冲了就可以了,借应付职工薪酬贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
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借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
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你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
2019-11-12 09:27:10
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你好,需要计提 ,借:相关费用(看人员所属部门)贷:应付职工薪酬——非货币福利 (这里面都是价税合计数)发放时,借:应付职工薪酬——非货币福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-10-22 15:01:01
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你好,这个而是不需要计提的
支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-12 18:01:04
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您好
做您计提时候相同的红字分录冲回
2019-10-24 16:29:00
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柏玉莲 追问
2020-03-30 18:48
朴老师 解答
2020-03-30 18:52