- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-12 18:02
我已经做了借
应付职工薪酬 贷 库存现金了
相关问题讨论

借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02

你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
2019-11-12 09:27:10

你好,需要计提 ,借:相关费用(看人员所属部门)贷:应付职工薪酬——非货币福利 (这里面都是价税合计数)发放时,借:应付职工薪酬——非货币福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-10-22 15:01:01

你好,这个而是不需要计提的
支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-12 18:01:04

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
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