老师,我上个月的凭证所有涉及的科目有:银行存款、其他应付款、预付账款、财务费用、管理费用、库存现金,我要怎么结账呢?借本年利润 贷方是:……??
小吳童鞋
于2016-05-11 16:34 发布 1017次浏览
- 送心意
小丫老师
职称: 中级
2016-05-11 16:54
我的管理费用金额是:借方89632.77元、库存现金借方;46447元贷方52374.47 银行存款借方:889100贷方:104987.5;其他应付款:借方18975 贷方889100;预付账款借方10000贷方10000 财务费用:借方2308以上4月份的明细怎么结转到本年利润?具体怎么结转?
相关问题讨论
借:预付账款 贷:银行存款 其他应付款 ,手续费,借:财务费用 贷:银行存款,摊销,借:管理费用 贷:预付账款
2016-11-04 14:56:46
贷:管理费用
财务费用
2016-05-11 16:37:41
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
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小丫老师 解答
2016-05-11 16:37
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2016-05-11 17:34