借: 预付账款 房租 12160 管理费用 房租 24320 财务费用 手续费 10 贷: 银行存款 晋商南内环支行 18240 银行存款 晋商南内环支行 10 其他应付款 吕总 18240
萱萱9136027
于2016-11-04 14:55 发布 975次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-04 14:59
分3张凭证写?
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借:预付账款 贷:银行存款 其他应付款 ,手续费,借:财务费用 贷:银行存款,摊销,借:管理费用 贷:预付账款
2016-11-04 14:56:46
贷:管理费用
财务费用
2016-05-11 16:37:41
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
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萱萱9136027 追问
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