- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-31 15:05
你好,如果不发放了,是做原来计提时的负数分录
借:管理费用等 负数
贷:应付职工薪酬 负数
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你好,如果不发放了,是做原来计提时的负数分录
借:管理费用等 负数
贷:应付职工薪酬 负数
2020-03-31 15:05:23
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你好,有计提工资,折旧,税金等
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-12-25 15:52:32
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你好,计提时需通过“应付职工薪酬”科目核算
借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)
制造费用(生产车间管理人员薪酬)
管理费用(行政人员薪酬)
销售费用(销售人员薪酬)
研发支出(从事研发活动人员薪酬)
在建工程等(从事工程建设人员薪酬)
合同履约成本
贷:应付职工薪酬
2023-10-12 10:44:26
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你好,需要计提 ,借:相关费用(看人员所属部门)贷:应付职工薪酬——非货币福利 (这里面都是价税合计数)发放时,借:应付职工薪酬——非货币福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-10-22 15:01:01
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你好,这个而是不需要计提的
支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-12 18:01:04
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铮铮 追问
2020-03-31 15:06
立红老师 解答
2020-03-31 15:07