建筑企业本月销项税100万,进项税50万,本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
fy208
于2020-04-01 18:00 发布 1211次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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按附图的做吧
2017-03-16 10:14:14
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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你好!预缴的也是相当于缴纳了,所以转到应交税费-未交增值税科目。预缴增值税冲平,
2019-09-18 19:40:04
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你好,是的,是这样处理的
2018-01-12 15:00:32
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你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
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