送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-03 11:43

你好,要用(用负数),借以前年度损益调整,贷其他应收款

惜缘小欧 追问

2020-04-03 11:47

要结转以前年度调益调整吗?

庄老师 解答

2020-04-03 12:35

你好,要的,借以前年度调益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税

惜缘小欧 追问

2020-04-03 13:28

还要交所得税吗?

庄老师 解答

2020-04-03 17:19

你好,是的,多计费用,要调减,要补所得税

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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