送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-17 00:04

你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,

搖珠????36選7 追问

2019-09-17 03:49

我们工资不用计提,就是工资条没有工资产生,只发生了扣回员工社保费,工资条出现负数,这样怎做分录?

庄老师 解答

2019-09-17 07:00

你好,不能这样处理,要在工资上填写员工社保费,

搖珠????36選7 追问

2019-09-17 09:41

我是内账,员工没工资发,但买了社保,出现负数,怎做分录?

搖珠????36選7 追问

2019-09-17 09:42

是在工资上扣社保,但没有工资,只买了社保

庄老师 解答

2019-09-17 09:58

都没有工资还什么社保,计入营业外支出,

搖珠????36選7 追问

2019-09-17 10:11

当时忘记减员,所以无工资,但又买了社保,然后向员工收回的,所以工资条的负数怎么处理?

庄老师 解答

2019-09-17 10:13

工资条的负数,要填写上数字才能不为负数,

搖珠????36選7 追问

2019-09-17 11:12

这个怎做分录?

庄老师 解答

2019-09-17 11:15

你要在其他填写485,43元,才能不会负数

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直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
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