职工从会计那儿支走6120,这块怎么做分录,借:其他应收款。某某人 贷:现金?那他拿走钱之后去外出学习,然后买了一些原材料,又坐车,还有一些吃饭,以及其他费用。并且这些都没有发票。只有收据。这块怎么做账?直接挂预付还是管理费用
暗香疏影
于2019-03-28 10:01 发布 637次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-28 10:02
做管理费用就可以,没有发票的汇算清缴调增
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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暗香疏影 追问
2019-03-28 10:07
答疑郭老师 解答
2019-03-28 10:09