送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-03 13:40

交了做这个,退回做借银行 贷应付职工薪酬 单位社保,借管理费用负数 贷应付职工薪酬 单位社保

和谐的石头 追问

2020-04-03 13:45

下边借:–管理费用

             贷:–应付职工薪酬–社保(单位)是这两个都是负数吗

maize老师 解答

2020-04-03 13:47

是的,这个是冲掉之前计提的,

和谐的石头 追问

2020-04-03 13:47

知道了,谢谢

maize老师 解答

2020-04-03 13:48

好的,我先回复别的学员

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相关问题讨论
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,内账不需要计提,直接做费用分录 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2019-02-14 14:40:51
好的,计提社保缴纳需要分两步进行,第一步,将支出录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"银行存款";第二步,将发生的社保费用录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"应交税费"。
2023-03-22 11:49:45
你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
2019-04-27 14:42:30
你说的异动是指什么呢?
2018-10-23 10:06:30
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