- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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可以的,可以先做进项税,不抵扣
2020-04-08 08:41:43
你这月认证的就应该在进项税额里面的,下月是留底税额
2019-03-07 11:48:34
借:应交税费--进项税额 贷:应交税额--待认证进项税额
2018-11-26 16:59:03
您好,对的。
2016-11-03 10:58:39
你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底,这个就是你之前的进项税额,这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出(不能抵扣的进项税额)
2018-10-24 08:16:13
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