老师:内账,我之前是做工资和社保的时候这样做的 计提 借:管理费用-工资 10000 贷 应付职工薪酬-工资 10000发放时:借 应付职工薪酬-工资 10000贷 其他应收款-社保个人部分2000 银行存款8000 但是我想了想 内账是做真实的,而个人部分是员工承担的,不需要如管理费用,我是不是可以把个人部分不入费用,我这样做行吗: 借 管理费用 8000 贷 应付职工薪酬 8000 发放时 借应付职工薪酬 8000 ,贷 银行存款 8000 缴纳社保 管理费用-社保公司 其他应收款-个人 贷 银行存款
小燕
于2020-04-08 09:51 发布 913次浏览
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辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-08 09:52
不是的,你之前的处理方式是正确的
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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