送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-08 14:38

你好,原则上要这个月做,实际也是可以的。

???? 追问

2020-04-08 15:22

老师 我们收到的发票原因是去年一年业务返现 我们收到的发票可以以后按月分摊做红冲吗

小云老师 解答

2020-04-08 15:26

不可以,直接按发票金额冲

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相关问题讨论
你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35
你好,原则上要这个月做,实际也是可以的。
2020-04-08 14:38:01
进项负数?这个需要进项转出,不算加计扣除
2019-05-07 09:27:39
你好,可以冲减宣传费,进项税额转出,借管理费用或销售费用(红字) 42735.04贷应交税费(进项税额转出) 7264.96 贷应付账款(红字)50000
2018-08-27 09:31:56
上月进项转出就可以 这个月不用做了
2019-09-20 09:25:21
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