送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-10 14:38

谢谢老师,那我在申报增值税的时候是填正数还是负数,发票上面写的负数

xing fu麦芽糖 追问

2017-01-10 14:44

好的,谢谢老师

xing fu麦芽糖 追问

2017-01-12 11:17

老师你好,请问印花税是什么情况下申报,每年一次吗?我看前面的会计有的年分没报,这是为什么呢

邹老师 解答

2017-01-10 14:23

你好,应当是冲减进项的
借;应付账款等科目   贷;原材料等科目   应交税费(进项税额)

邹老师 解答

2017-01-10 14:38

你好,按正数的进项减去负数的进项之后的金额填写在进项税额

邹老师 解答

2017-01-10 14:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

邹老师 解答

2017-01-12 11:18

你好,发生了印花税应税行为的情况下

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